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<titolo>Pubblicazione Appalti 2016</titolo>
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<licenza>IODL</licenza>
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<cig>Z0318AAF18</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE.
CIG: Z0318AAF18</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>ELETTORALE</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00019/2016 DEL 22/02/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00019/2016</provvedimento>
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<cig>ZO618533DF</cig>
<oggetto>MPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE  SOFTWARE APPLICATIVI PER L ANNO 2016 -  DEDAGROUP - CIG  Z0618533DF.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3745.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00007/2016 DEL 02/02/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00007/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B18532A9</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER  ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE. CIG. Z6B18532A9.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00008/2016 DEL 02/02/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00008/2016</provvedimento>
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<cig>Z7612F40F7</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE SIG. MARTINA SANDRO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA S.P.A..</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA S.P.A..</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>175.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00010/2016 DEL 08/02/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00010/2016</provvedimento>
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<lotto>
<cig>ZB419BF3B1</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER  PER MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO UFFICI COMUNALI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZB419BF3B1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>08090490015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08090490015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>386.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00058/2016 DEL 12/05/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00058/2016</provvedimento>
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<cig>Z51197BDF2</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE 2015 MUDE PIEMONTE.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z51197BDF2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI PIEMONTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00051/2016 DEL 18/04/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00051/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B197BB26</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INOLTRO DATI CATASTO IMPIANTI TERMICI REGIONALE (CIT) C.T. VILLA REYDAUD.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z6B197BB26</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10381250017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA SERVIZI STRUMENTALI                                                        TERRITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10381250017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA SERVIZI STRUMENTALI                                                        TERRITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00050/2016 DEL 18/04/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00050/2016</provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z9719D82C5</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA AREA INTERNA ED ESTERNA DEL PALAZZO COMUNALE E KIT CITOFONICO PER UFFICI COMUNALI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z9719D82C5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05794651009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P-C- GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05794651009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P-C- GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00057/2016 DEL 12/05/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00057/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z971828372</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALE DI STATO CIVILE.
CIG.Z971828372.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01224780401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01224780401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00032/2016 DEL 10/03/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00032/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3418E4932</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULI CANCELLERIA-REGISTRI E BOLLETTARI.
CIG.Z3418E4932</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00036/2016 DEL 17/03/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00036/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B1923B9</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO FORD TRANSIT

CIG: Z2B1923B98</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10519370018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAGATTI REVISIONI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10519370018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAGATTI REVISIONI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>POLIZIA MUNICIPALE</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00042/2016 DEL 24/03/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00042/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5918C6AE5</cig>
<oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2018 E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z5918C6AE5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1305.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00029/2016 DEL 01/03/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00029/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9518C5DA7</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS COMPUTERS DEGLI UFFICI COMUNALI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z9518C5DA7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>159.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00028/2016 DEL 01/03/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00028/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9719D82C5</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA AREA INTERNA ED ESTERNA DEL PALAZZO COMUNALE E KIT CITOFONICO PER UFFICI COMUNALI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z9719D82C5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00057/2016 DEL 12/05/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00057/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB41978A31</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALBERI IN ZOLLA.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZB41978A31</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80087670016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAIO CARLO ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80087670016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAIO CARLO ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00048/2016 DEL 16/04/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00048/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA1819503</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA.
CIG.ZEA1819503.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07866560019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE RADICI DUE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07866560019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE RADICI DUE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5700</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00038/2016 DEL 17/03/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00038/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z00195F9B0</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE MOD 730/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG. Z00195F9B0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02037190044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI REV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02037190044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI REV S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00044/2016 DEL 11/04/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00044/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1816856</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI DI SALME, RESTI, CENERI, ESTUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI SEPOLTURE.
CIG Z8D1816856.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLTRRT75D17C404G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELTRAMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLTRRT75D17C404G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELTRAMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00047/2016 DEL 14/04/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00047/2016</provvedimento>
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<lotto>
<cig>ZEE19BF599</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO.
CIG. ZEE19BF599.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07664780017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK SERVICE DI MACALUSO MARIA GRAZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07664780017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WORK SERVICE DI MACALUSO MARIA GRAZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.1</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00053/2016 DEL 05/05/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00053/2016</provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z5E19B5826</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA
CIG. Z5E19B5826-ZD719B5D4F-ZE519CE74F</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>852.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00056/2016 DEL 12/05/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00056/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD51A28158</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.
CIG. ZD51A28158</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTBOOK SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTBOOK SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00065/2016 DEL 31/05/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00065/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA819B46D6</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
CIG.ZA819B46D6-ZDE19B46AF-Z3D19B4573-Z0619B4555-Z0219B453C-ZDC19B452A-ZDF19B44FE-ZF5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07043531214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAG JLT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07043531214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAG JLT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10188</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00066/2016 DEL 09/06/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00066/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB7165484F</cig>
<oggetto>PROROGA INCARICO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA  GMI SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA
CIG. ZB7165484F.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09226890011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09226890011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00067/2016 DEL 15/06/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00067/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z561AEC4E4</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO PER L UFFICIO RAGIONERIA PER L ATTIVITA  ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL UFFICIO STESSO, NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07007590016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.S.P. S.C.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07007590016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.S.P. S.C.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00087/2016 DEL 11/08/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00087/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z750A64540</cig>
<oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL ART. 4 C.2 DEL D.P.R. 207/2010 E DEL D.L. N. 69/2013 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 98/2013 PER INADEMPIENZE DELLA DITTA  DON BRUNO E C. S.N.C.  - LIQUIDAZIONE A FOVORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06574170012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DON BRUNO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06574170012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DON BRUNO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00027/2016 DEL 01/03/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00027/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD618DC656</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE TEMPORANEA LINEA ELETTRICA IN VIA UMBERTO I  PER TAGLIO PIANTE.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZD618DC656</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00030/2016 DEL 07/03/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00030/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B1AAECAD</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER  PER MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO UFFICI COMUNALI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z2B1AAECAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08090490015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08090490015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00077/2016 DEL 19/07/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00077/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC1A95F40</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO ECOPUNTO IN REGIONE ALBERETTI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZDC1A95F40</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94550840014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ACEA PINEROLESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94550840014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ACEA PINEROLESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00076/2016 DEL 11/07/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00076/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C1AF7378</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z1C1AF7378</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02572220040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO SEGNALETICA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02572220040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO SEGNALETICA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2254.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00090/2016 DEL 23/08/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00090/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z201ABA014</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT SCUDO P.C. BN543BX

CIG Z201ABA014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07043531214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAG JLT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07043531214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAG JLT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>POLIZIA MUNICIPALE</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00079/2016 DEL 21/07/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00079/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0819F3F99</cig>
<oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT SCUDO PROTEZIONE CIVILE 
CIG Z0819F3F99</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02348650017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.B. ELETTRAUTO SAS DI BESSONE EZIO E C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02348650017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.B. ELETTRAUTO SAS DI BESSONE EZIO E C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>POLIZIA MUNICIPALE</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00060/2016 DEL 19/05/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00060/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD61AC567A</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURA E COLLAUDO SCUDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02585070044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA PRATICHE AUTO C.A.R. SCARL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01954260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA SALUSSO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02585070044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA PRATICHE AUTO C.A.R. SCARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01954260046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA SALUSSO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>POLIZIA MUNICIPALE</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00080/2016 DEL 25/07/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00080/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E1B50D0E</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  PER IL SERVZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/17. 
CIG. Z5E1B50D0E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVOURESE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23100</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00100/2016 DEL 23/09/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00100/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z721B6821F</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM
CIG. Z721B6821F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>213.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00106/2016 DEL 03/10/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00106/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB1B621B6</cig>
<oggetto>TECHNICAL DESIGNE
CIG: ZAB1B621B6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHINICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHINICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>335.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00101/2016 DEL 29/09/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00101/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC71B62556</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA MATERNA DI GARZIGLIANA.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZC71B62556</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03046930016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIMONDOTTO IVANO                                                                AZIENDA AGRICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03046930016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIMONDOTTO IVANO                                                                AZIENDA AGRICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3490</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00102/2016 DEL 29/09/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00102/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF61B6263D</cig>
<oggetto>IDROCENTRO MATERIALE PER MAGAZZIMO P.C.

CIG: ZF61B6263D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00103/2016 DEL 29/09/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00103/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A1B6265</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO. 
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z5A1B6265A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663400014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARZENA SERGIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663400014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARZENA SERGIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00104/2016 DEL 29/09/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00104/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB1B6266A</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA VERNICI PER LAVORI DI RITINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA DI GARZIGLIANA. 
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZCB1B6266A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01485700015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORESTE PERINI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01485700015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORESTE PERINI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00105/2016 DEL 29/09/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00105/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB1B8ADB9</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DA ESEGUIRE SULL AUTOCARRO FORD TRANSIT DI PROPRIETA  COMUNALE. 
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZAB1B8ADB9</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01684210014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.R.A. S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01684210014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.R.A. S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00110/2016 DEL 11/10/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00110/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA81B8ADE5</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO TONER PER MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO UFFICI COMUNALI.  
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZA81B8ADE5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08090490015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08090490015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00111/2016 DEL 11/10/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00111/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z051B8AE15</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEL TOSAERBA DI PROPRIETA  COMUNALE. 
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z051B8AE15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06916220012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRICOLMACCHINE  DI                                                             BRUNO GIULIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06916220012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRICOLMACCHINE  DI                                                             BRUNO GIULIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00112/2016 DEL 11/10/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00112/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z341B9100D</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPESA REALIZZAZIONE DOSSI NEL CENTRO ABITATO. 
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z341B9100D
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CALCESTRUZZO. 
CODICE IDENT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10902000016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAYDOU RENZO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10902000016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAYDOU RENZO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2074</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00113/2016 DEL 13/10/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00113/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z701B90E93</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SPESA REALIZZAZIONE DOSSI NEL CENTRO ABITATO. 
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z341B9100D

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CALCESTRUZZO. 
CODICE IDEN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10902000016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAYDOU RENZO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10902000016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAYDOU RENZO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00113/2016 DEL 13/10/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00113/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1BC9094</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA VERNICI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PER ADEGUAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO COMUNALE PER PROTEZIONE CIVILE.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZBC1BC9094</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01485700015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORESTE PERINI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01485700015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORESTE PERINI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>171.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00121/2016 DEL 27/10/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00121/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z171C1C3B</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z171C1C3B4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>399.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00126/2016 DEL 21/11/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00126/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD21C44C31</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SWITCH.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZD21C44C31</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00133/2016 DEL 29/11/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00133/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z381C450C4</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANTENIMENTO DOMINIO ANNO 2016.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z381C450C4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>329.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00134/2016 DEL 29/11/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00134/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z691C45235</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANTENIMENTO DOMINIO ANNO 2017.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z691C45235</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00135/2016 DEL 29/11/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00135/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A1D5FE8D</cig>
<oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DEL COLORE SUI FRONTI EDILIZI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO NONA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE DI CUI ALL ART. 17, QUINTO COMMA, L</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10910350015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRE 3 STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10910350015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRE 3 STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00164/2016 DEL 31/12/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00164/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC1C5034B</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 ED AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE PER PIATTAFORMA ELEVATRICE ISTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZDC1C5034B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07664170631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07664170631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00138/2016 DEL 01/12/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00138/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1D4B479</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE- ANNO 2016.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZBC1D4B479</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSMGPP58T46E590D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSUMECI DOTT.SA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSMGPP58T46E590D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSUMECI DOTT.SA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1248</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00162/2016 DEL 31/12/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00162/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z851CC5BEA</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CALORE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI- STAGIONE TERMICA 2016/2017.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z851CC5BEA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10381250017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA SERVIZI STRUMENTALI                                                        TERRITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10381250017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA SERVIZI STRUMENTALI                                                        TERRITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20655.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00157/2016 DEL 29/12/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00157/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F1C664E5</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ESTINTORI.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z0F1C664E5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BCCGPP48C29D643B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMA DI G. BOCCUZZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BCCGPP48C29D643B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMA DI G. BOCCUZZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00145/2016 DEL 06/12/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00145/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A1C665E4</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI VARI SU COMPONENTI ELETTRICI.
CODICE IDENTIFICATIVO 
CIG: Z6A1C665E4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05666750012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS MARCELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05666750012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS MARCELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00146/2016 DEL 06/12/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00146/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE1C4FE57</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE E OLIO IDRAULICO CENTRALINA INERENTE LA PIATTAFORMA ELEVATRICE ISTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10187860019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BR ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10187860019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BR ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00137/2016 DEL 01/12/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00137/2016</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC01CBE679</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS COMPUTERS DEGLI UFFICI COMUNALI.
CODICE IDENTIFICATIVO 
CIG: ZC01CBE679</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00154/2016 DEL 28/12/2016</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00154/2016</provvedimento>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
