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<titolo>Pubblicazione Appalti 2017</titolo>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-07-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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<licenza>IODL</licenza>
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<cig>Z1D1D5558E</cig>
<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI.
CODICE CIG  DERIVATO  Z1D1D5558E</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI'! GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI'! GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00005/2017 DEL 10/02/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00005/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF91E1D54B</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCATOLE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI TARGHETTE VIARIE.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZF91E1D54B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00023/2017 DEL 04/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00023/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE1E37272</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE- ANNO 2017.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZAE1E37272</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSMGPP58T46E590D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSUMECI DOTT.SA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSMGPP58T46E590D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSUMECI DOTT.SA GIUSEPPINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1248</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00026/2017 DEL 11/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00026/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC71E2F6C8</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE ISTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZC71E2F6C8</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODEBO' S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODEBO' S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00025/2017 DEL 10/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00025/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC81E37588</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE E ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. N  81/2008- ANNO 2017.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZC81E37588</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRRGNI57D14G674D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARRAL GINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRRGNI57D14G674D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARRAL GINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1251.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00027/2017 DEL 11/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00027/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z481E1CEC4</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA  NECESSARI PER I COMPUTERS DEGLI UFFICI COMUNALI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z481E1CEC4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>444.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00021/2017 DEL 04/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00021/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z841E1C66D</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E SISTEMAZIONE CORONA DENTATA DELL AUTOCARRO FORD TRANSIT DI PROPRIETA  COMUNALE.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z841E1C66D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02348650017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.B. ELETTRAUTO SAS DI BESSONE EZIO E C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02348650017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.B. ELETTRAUTO SAS DI BESSONE EZIO E C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00020/2017 DEL 04/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00020/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF41E2D1E3</cig>
<oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZF41E2D1E3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663400014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARZENA SERGIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663400014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARZENA SERGIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00024/2017 DEL 07/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00024/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC71E1DB6D</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TETTO EX CASA ECA.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZC71E1DB6D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRE TRE STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRE TRE STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00022/2017 DEL 04/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00022/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B1E3784F</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARIO PER IL CONTROLLO DELL ATTIVITA  EDILIZIA.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z7B1E3784F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00028/2017 DEL 11/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00028/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F1DCA8CE</cig>
<oggetto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI PERSONALE - INCARICO MESI MARZO-GIUGNO 2016 IMPEGNO DI SPESA.
CIG. Z6F1DCA8BE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07004310015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYNERGIE ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07004310015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYNERGIE ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00013/2017 DEL 13/03/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00013/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z771E38B8D</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE MOD 730/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG. Z771E38B8D.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02037190044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI REV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02037190044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI REV S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00029/2017 DEL 11/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00029/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z441E3D265</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE CIRCOLATORE RISCALDAMENTO C.T. EX CASA ECA.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z441E3D265</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10381250017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA SERVIZI STRUMENTALI                                                        TERRITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10381250017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA SERVIZI STRUMENTALI                                                        TERRITORIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00030/2017 DEL 12/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00030/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z971E3D42D</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPRISTINO INTONACI LOCULI CIMIRERIALI LATO SUD (SX E DS) E COSTRUZIONE PENSILINE.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z971E3D42D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLTRRT75D17C404G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELTRAMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLTRRT75D17C404G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELTRAMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2806</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00031/2017 DEL 12/04/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00031/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA31CE5BF6</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SALE STRADALE.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZA31CE5BF6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00181710047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE NORD OVEST</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00181710047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE NORD OVEST</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00001/2017 DEL 12/01/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00001/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF61EFD514</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE INERTE.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZF61EFD514</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06872980013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE GARZIGLIANA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06872980013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE GARZIGLIANA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00054/2017 DEL 13/06/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00054/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F1EF607C</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI VARI SU COMPONENTI ELETTRICI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z9F1EF607C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05666750012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS MARCELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05666750012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS MARCELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00053/2017 DEL 12/06/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00053/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z131EC5C61</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017.
CIG. Z131EC5C61</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02684580018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02684580018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5453.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00049/2017 DEL 19/05/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00049/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD1E8D4E8</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E SPESOMETRO 2017.
CIG. ZDD1E8D4E8</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02037190044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI REV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02037190044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTI REV S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00040/2017 DEL 10/05/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00040/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD1F904F5</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SEDIE DA SCRIVANIA PER GLI UFFICI COMUNALI.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZCD1F904F5</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00070/2017 DEL 02/08/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00070/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E1F902E2</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z6E1F902E2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>341.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00069/2017 DEL 02/08/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00069/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z281F8CDB3</cig>
<oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI.
CODICE CIG: Z281F8CDB3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI GROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUI GROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00068/2017 DEL 01/08/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00068/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z941FA935A</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROCEDURA SOFTWARE E SUPPORTO TECNICO PER L INVIO DATI DAL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z941FA93</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHINICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHINICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>335.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00076/2017 DEL 18/08/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00076/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z531FCBD72</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.
CIG Z531FCBD72</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTBOOK SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTBOOK SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00080/2017 DEL 06/09/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00080/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E1FCCF4F</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO  2017-2018  DA DITTA GRAFICA CAVOURESE. CIG. Z8E1FCCF4F.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRRFRZ69C24G674K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERARDO FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRRFRZ69C24G674K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERARDO FABRIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00081/2017 DEL 06/09/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00081/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE5209E096</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO N. 1 CONTENITORE DEDICATO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI C/O L AREA DEL CIMITERO.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZE5209E096</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>94550840014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ACEA PINEROLESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>94550840014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ACEA PINEROLESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00100/2017 DEL 06/11/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00100/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4920D1750</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018.
CIG.Z4920D1750.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00079/2017 DEL 05/09/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00079/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA51EC6D2E</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO PASSWEB ALMA
 - CIG  ZA51EC6D2E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA S.P.A..</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA S.P.A..</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00105/2017 DEL 14/11/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00105/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1120D9E3B</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANTENIMENTO DOMINIO ANNO 2018.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z1120D9E3B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00107/2017 DEL 20/11/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00107/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC320DE4C2</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE GISMASTER 2018-2019-2020.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZC320DE4C2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHINICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00595270042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHINICAL DESIGN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3843</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00108/2017 DEL 21/11/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00108/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z791D6B9C0</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI TARI CON RELATIVA LICENZA SOFTWARE E GESTIONE BANCA DATI IMU/TASI DELLE RELATIVE UNITA  IMMOBILIARI IVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07097770015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESEL ENGINEERING S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07097770015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESEL ENGINEERING S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00009/2017 DEL 16/02/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00009/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>7147964E7B</cig>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09226890011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09226890011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00095/2017 DEL 03/10/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00095/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF220473D3</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO BENI, ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011 E AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3391.6</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00096/2017 DEL 03/10/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00096/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z611EC6D7B</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MEZZA GIORNATA DI FORMAZIONE SU SOFTWARE ATTI E PROTOCOLLO. CIG: Z611EC6D7B.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>329.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00051/2017 DEL 26/05/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00051/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z26205E271</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALMA PER ELABORAZIONE PAGHE  PER GLI ANNI 2019/2022
CIG. Z26205E271</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA S.P.A..</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA S.P.A..</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3546.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SEGRETERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00078/2017 DEL 05/09/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00078/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z842047397</cig>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA  OMNIBUS FLAT  PER L ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>RAGIONERIA</ufficio>
<responsabile>MORENA BIGA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00097/2017 DEL 03/10/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00097/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22127535</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE INERTE.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZC22127535</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06872980013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE GARZIGLIANA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06872980013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVE GARZIGLIANA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00113/2017 DEL 05/12/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00113/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82127446</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SALE STRADALE.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZD82127446</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00181710047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE NORD OVEST</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00181710047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE NORD OVEST</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00112/2017 DEL 05/12/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00112/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z87215BBAB</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 12 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I..
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z87215BB4B
CODI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03428930048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03428930048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1459.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00110/2017 DEL 27/11/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00110/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC6215BB9B</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 12 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I..
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z87215BB4B
CODI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09303590013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOALPI CONSULTING -                                                            GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09303590013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOALPI CONSULTING -                                                            GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>889.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00110/2017 DEL 27/11/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00110/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A215E70F</cig>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED EFFICIENZA ILLUMINOTECNICO PER INTERNI DEGLI EDIFICI PUBBLICI.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z0A215E70F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11793160018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPILED S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11793160018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPILED S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00122/2017 DEL 18/12/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00122/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2164155</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI VARI SU COMPONENTI ELETTRICI.
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z2B2164155</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05666750012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS MARCELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05666750012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIS MARCELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00124/2017 DEL 19/12/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00124/2017</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3920A1D19</cig>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE ISTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA.

CODICE IDENTIFICATIVO CIG: Z3920A1D19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04913590016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODEBO' S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04913590016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODEBO' S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>TECNICO</ufficio>
<responsabile>LIDIA ALLOA</responsabile>
<normativa>DETERMINA 00101/2017 DEL 07/11/2017</normativa>
<provvedimento>DETERMINA 00101/2017</provvedimento>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
